Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

Licença de Dados

CC0

 

ACESSO AOS DADOS

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PARÂMETROS

Obrigatórios

NomeTipoDescrição
anotextoAno do exercício a ser consultado.
mestextoMês do exercício a ser consultado.

 

RETORNO

Campos

NomeTipoDescrição
anotextoAno da ocorência.
mestextoMês da ocorência.
unidade_gestoratextoNome da unidade da transferência extraorçamentária.
datadataData da transferência extraorçamentária.
tipotextoTipo da transferência extraorçamentária.
origemtextoOrigem da transferência extraorçamentária.
numerotextoNúmero da transferência extraorçamentária.
conta_contabiltextoConta contábil da transferência extraorçamentária.
fonte_recursotextoFonte de recurso da transferência extraorçamentária.
documento_favorecidotextoNúmero do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido da transferência extraorçamentária.
nome_favorecidotextoNome do favorecido da transferência extraorçamentária.
valor_receitanuméricoValor da receita da transferência extraorçamentária.
valor_despesanuméricoValor da despesa da transferência extraorçamentária.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2024",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE",
    "data": "2024-01-22T00:00:00",
    "tipo": "Original",
    "origem": "Liquidacao/Desconto",
    "numero": "0000003/2024",
    "conta_contabil": "218830104002 - IRRF - SERVIDORES",
    "fonte_recurso": "150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS",
    "documento_favorecido": "99.999.999/9999-99",
    "nome_favorecido": "FOLHA  DE  PAGAMENTO   SERVIDORES   EFETIVOS",
    "valor_receita": 4253.70000,
    "valor_despesa": 0.00000
  },
  {
    "ano": "2024",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE",
    "data": "2024-01-22T00:00:00",
    "tipo": "Original",
    "origem": "Liquidacao/Desconto",
    "numero": "0000003/2024",
    "conta_contabil": "218830102001 - INSS - SERVIDOR",
    "fonte_recurso": "150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS",
    "documento_favorecido": "99.999.999/9999-99",
    "nome_favorecido": "FOLHA  DE  PAGAMENTO   SERVIDORES   EFETIVOS",
    "valor_receita": 2527.27000,
    "valor_despesa": 0.00000
  }
]
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